生產本事、產品質量、同行口碑、物料供應可行性、供應成本、風險評估等進行了解和分析。 我們的責任是在實施審計工作的基礎上,對財務報告內部控制的有效性發表審計意見,並對注意到的非財務報告內部控制的重大缺陷進行披露。 金存在不能及時上繳公司賬戶的現象,如abc分公司200x年xx月xx日的xx金abcx元,截至200x年xx月xx日尚未上繳,時間長達近xx個月。 應對審計計劃中規定的審計策略、審計方法與質量控制要求的主要... https://smebrother.com/blogs/news/香港公司不做審計報告的嚴重性